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    2016年?yáng)|莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所部門決算

    時(shí)間:2017-09-28 11:25:44 來(lái)源:東莞市生態(tài)環(huán)境局 訪問(wèn)量: -
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    目錄

    第一部分 部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門決算單位構(gòu)成

    三、人員情況

    第二部分 2016年部門決算情況說(shuō)明

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 2016年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(功能分類)

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(經(jīng)濟(jì)分類)

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

    第一部分  部門概況

    一、   部門主要職責(zé)

    貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)動(dòng)車排氣污染防治的法律、法規(guī)和政策,擬定全市機(jī)動(dòng)車排氣污染防治計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范和措施;負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車排氣檢測(cè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理,按規(guī)定對(duì)在用機(jī)動(dòng)車進(jìn)行監(jiān)測(cè),對(duì)機(jī)動(dòng)車排氣污染進(jìn)行調(diào)查處理;負(fù)責(zé)建立全市機(jī)動(dòng)車排氣污染網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng),對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)等信息進(jìn)行統(tǒng)一管理和研究利用;協(xié)助組織開展機(jī)動(dòng)車排氣污染防治宣傳教育。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看,納入東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所部門決算編報(bào)范圍的單位僅包括東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所部門本級(jí)決算,本部門的下屬單位單獨(dú)編列決算。

    三、人員情況

    截至2016年底,東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所共有事業(yè)編制數(shù)28名,財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員25人,另外,有離退休1人,聘用人員42人,后勤服務(wù)人員0人。

    第二部分 2016年部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    本部門2016年度收入總計(jì)1195.63萬(wàn)元,支出總計(jì)1195.63萬(wàn)元。與2015年相比,收、支總計(jì)各增加(減少)261.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.80%。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    本部門2016年度收入合計(jì)1187.90萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1187.90萬(wàn)元,占100%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    本部門2016年度支出合計(jì)1153.98萬(wàn)元,其中:基本支出1023.80萬(wàn)元,占88.72%;項(xiàng)目支出130.18萬(wàn)元,占11.28%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    本部門2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1195.63萬(wàn)元,支出總計(jì)1195.63萬(wàn)元。與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加261.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.80%。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1153.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加227.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.57%

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1153.98萬(wàn)元,要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保支出1116.97萬(wàn)元,占96.79%;住房保障支出37.01萬(wàn)元,占3.21%。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算971.44萬(wàn)元,支出決算1153.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.79%。其中:

    1.節(jié)能環(huán)保支出

    1)污染防治

    ①排污費(fèi)安排的支出(科目編碼:2110307)年初預(yù)算數(shù)為8.68萬(wàn)元,支出決算數(shù)為8.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%

    2)污染減排

    ①環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息(科目編碼:2111101)年初預(yù)算數(shù)為124.15萬(wàn)元,支出決算數(shù)為121.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.87%

    ②其他污染減排支出(科目編碼:2111199)年初預(yù)算數(shù)為810.61萬(wàn)元,支出決算數(shù)為986.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.73%。

    2.住房保障支出

    1)住房改革支出

    ①住房公積金(科目編碼:2210201)年初預(yù)算數(shù)為28.00萬(wàn)元,支出決算數(shù)為37.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的132.18%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1023.80萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)965.35萬(wàn)元,包括:工資福利支出848.12萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.23萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)58.45萬(wàn)元,包括:商品和服務(wù)支出58.45萬(wàn)元。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為31.20萬(wàn)元,支出決算為15.01萬(wàn)元,完成預(yù)算的48.11%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14.90萬(wàn)元,完成預(yù)算的62.08%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的1.77%2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)少于(多于)預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

    本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少5.41萬(wàn)元,下降26.49%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.73萬(wàn)元,下降24.10%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.68萬(wàn)元,下降86.08%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)較2015年增加(減少)的主要原因是:鼓勵(lì)私車公用,嚴(yán)控公務(wù)接待。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2016年,本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)15.01萬(wàn)元,其中:

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比2016年預(yù)算減少1.00萬(wàn)元,下降100%。全年出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,比2016年預(yù)算增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。

    3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.90萬(wàn)元,比2016年預(yù)算減少9.10萬(wàn)元,下降37.92%。截至2016年底,本單位公務(wù)用車保有量6輛。

    4.公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬(wàn)元,比2016年預(yù)算減少6.09萬(wàn)元,下降98.23%。全年共接待1批次、8人次。

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

    本部門2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,與2015年相比,分別增加0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2016年,部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出58.45萬(wàn)元,主要是為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截止2016年底,本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (三)政府采購(gòu)支出情

    2016年,部門本級(jí)的政府采購(gòu)支出總額113.15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.66萬(wàn)元,占1.47%;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,占0%;政府采購(gòu)服務(wù)支出111.49萬(wàn)元,占98.53%。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    本部門2016年部門決算進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目0個(gè),涉及當(dāng)年財(cái)政撥款資金0萬(wàn)元。

    第三部分  專業(yè)名詞解釋

    財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 2016年部門決算表

    詳見決算1-8,請(qǐng)參見附件。

    表號(hào)

    表名

    決算表1

    收入支出決算總表

    決算2

    收入決算表

    決算3

    支出決算表

    決算4

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

    決算5

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(功能分類)

    決算6

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(經(jīng)濟(jì)分類)

    決算7

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    決算8

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

    2016年?yáng)|莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所部門決算表.xls

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