2017年東莞市環(huán)保宣傳教育中心部門預(yù)算
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年財政撥款收支預(yù)算情況說明
二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況
六、2017年收支預(yù)算情況說明
七、其他重要事項的情況說明
八、專業(yè)名詞解釋
第三部分 2017年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算項目支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
東莞市環(huán)保宣傳教育中心主要職能是組織全市環(huán)境保護新聞宣傳報道工作、組織發(fā)布全市環(huán)境狀況公告;指導(dǎo)和組織全市大型環(huán)保宣傳活動;指導(dǎo)開展創(chuàng)建綠色學(xué)校(幼兒園)以及環(huán)保先進企業(yè)考評及承辦上級部門交辦的其他事項等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東莞市環(huán)保宣傳教育中心設(shè)行政單位0個,其中,內(nèi)設(shè)0個科室、0個派出機構(gòu);設(shè)事業(yè)單位1個。
本份部門預(yù)算僅包括東莞市環(huán)保宣傳教育中心本級預(yù)算,本部門無下屬單位。
三、人員情況
2017年,東莞市環(huán)保宣傳教育中心共有行政/事業(yè)編制數(shù)5名,其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員4人。另外,有離退休0人,聘用人員0人,后勤服務(wù)人員0人,安置駐軍隨軍及軍轉(zhuǎn)干部家屬4人。
第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年財政撥款收支預(yù)算情況說明
本部門2017年財政撥款收支總預(yù)算374.88萬元。收入方面:一般公共預(yù)算財政撥款收入總計374.88萬元,其中,本年收入335.12萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)39.76萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計0萬元,其中,本年收入0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出方面:節(jié)能環(huán)保支出362.28萬元,住房保障支出12.60萬元。
二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況
2017年,本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款收入335.12萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加7.79萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少15.95萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2017年,本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出335.12萬元,其中:節(jié)能環(huán)保支出322.52萬元,占96.24%;住房保障支出12.60萬元,占3.76%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況
1.節(jié)能環(huán)保支出
(1)環(huán)境保護管理事務(wù)
①環(huán)境保護宣傳(科目編碼:2110104)2017年預(yù)算數(shù)為199.62萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加16.54萬元,增長9.03%。
(2)防治污染
①排污費安排的支出(科目編碼:2110307)2017年預(yù)算數(shù)為122.90萬元,比2016年預(yù)算數(shù)減少16.10萬元,下降11.58%。
2.住房保障支出
(1)住房改革支出
①住房公積金(科目編碼:2210201)2016年預(yù)算數(shù)為12.60萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加7.35萬元,增長140.00%。
三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出情況說明
本部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款基本支出193.12萬元,其中:
人員經(jīng)費172.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資、福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費20.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.40萬元,其中:因公出國(境)費用1.00萬元,公車購置費0萬元,公車運行維護費3.30萬元,公務(wù)接待費2.10萬元。本部門2017年計劃出國組團數(shù)0個,0人次,本部門2017年計劃出境組團數(shù)2個,2人次,計劃購置公車0輛,公車保有數(shù)為1輛。
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算減少0.30萬元,其中:因公出國(境)費用與上年持平,變化的主要原因是:無變化。公車購置費增加與上年持平,變化的主要原因是:無變化。公車運行維護費減少0.20萬元,變化的主要原因是:減少公車使用頻率,鼓勵私車公用。公務(wù)接待費減少0.10萬元,變化的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款支出具體情況
本部門當(dāng)年無政府性基金預(yù)算支出。
六、2017年收支預(yù)算情況說明
(一)總體情況按照綜合預(yù)算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括:節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2017年收支總預(yù)算374.88萬元。
(二)收入預(yù)算情況
本部門2017年收入預(yù)算374.88萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入335.12萬元,占89.39%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.76萬元,占10.61%。
(三)支出預(yù)算情況
本部門2017年支出預(yù)算374.88萬元,其中:基本支出232.88萬元,占62.12%;項目支出142.00萬元,占37.88%。
七、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2017年,部本級政府采購預(yù)算總額1.10萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.10萬元,占100.00%;政府采購工程預(yù)算0萬元,占0%;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,占0%。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年底,本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年本部門實行績效目標(biāo)管理的項目共0個,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
八、專業(yè)名詞解釋
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第三部分 2017年部門預(yù)算表
請參見附件。
表號
|
表名
|
一
|
財政撥款收支總表
|
二
|
一般公共預(yù)算支出表
|
三
|
一般公共預(yù)算基本支出表
|
四
|
一般公共預(yù)算項目支出表
|
五
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
|
六
|
政府性基金預(yù)算支出表
|
七
|
部門收支總表
|
八
|
部門收入總表
|
九
|
部門支出總表
|
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁