2014年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分 2014年部門決算情況說明
一、2014年度部門收入支出決算情況說明
二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
第三部分 2014年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心為市環(huán)保局管理的公益一類事業(yè)單位,副處級。主要職能是:協(xié)助行政主管部門制定全市環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃,制定和完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場管理的規(guī)章制度并實施市場管理,推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展;組織制定實施環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)、環(huán)境工程設(shè)計、環(huán)境工程施工等認證制度,促進環(huán)保設(shè)施運營企業(yè)化、專業(yè)化和市場化;負責環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究、吸收、推廣和咨詢服務(wù);協(xié)助主管部門推動企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作,負責清潔生產(chǎn)的咨詢、審核并組織實施;推動環(huán)??萍歼M步,環(huán)境友好型企業(yè)創(chuàng)建的技術(shù)指導(dǎo)和初步評估工作。協(xié)助主管部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市環(huán)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè);承擔由市政府牽頭建設(shè)的環(huán)保工程的組織實施,協(xié)助行政主管部門對全市重大環(huán)保工程的監(jiān)督管理。協(xié)助行政主管部門承擔環(huán)境污染專項整治工作;審核環(huán)境污染治理工程的系統(tǒng)設(shè)計、項目開發(fā)。協(xié)助行政主管部門組織開展環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認證、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品活動及環(huán)保產(chǎn)品展銷活動;評選、推薦和獎勵環(huán)保優(yōu)勝產(chǎn)品,幫助環(huán)保企業(yè)逐步向國際標準靠攏,建立ISO14000環(huán)境管理體系。開展環(huán)保設(shè)施建設(shè)投資融資政策研究,開辟多元化融資渠道,引導(dǎo)外資、民資或銀行資金,投入環(huán)保技術(shù)研究、設(shè)備開發(fā)和設(shè)施建設(shè),并提供相關(guān)的咨詢服務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心內(nèi)設(shè)4個正科級機構(gòu):綜合業(yè)務(wù)科、工程管理科、市場管理科、產(chǎn)業(yè)推廣科。
三、人員情況
截至2014年底,東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心事業(yè)編制30名,實有29人,其中干部25人,工勤4人。此外,有聘用人員3人。
第二部分 2014年部門決算情況說明
一、2014年度部門收入支出決算情況的說明
(一)總體說明
本部門2014年度收入總計3740.44萬元,支出總計3069.67萬元。收入方面,財政撥款收入3740.42萬元,占2014年度收入總計的99.99%,基本戶利息收入0.02萬元,占2014年度收入總計的0.01%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余112.93萬元。支出方面,節(jié)能環(huán)保(類)支出3043.68萬元,占99.15%;住房保障(類)支出25.96萬元,占0.849%;其他(類)支出0.03萬元,占0.001%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余783.70萬元。
(二)財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度財政撥款支出3069.64萬元,占本年支出合計的99.99%。2014年度財政撥款支出主要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保(類)支出3043.68萬元,占99.15%;住房保障(類)支出25.96萬元,占0.84%.
二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)“三公”經(jīng)費預(yù)算與決算情況對比說明
本部門2014年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10.20萬元,支出決算為6.52萬元,完成預(yù)算的63.92%,其中:因公出國(境)費用0萬元;公車購置費0萬元;公車運行維護費6.31萬元,完成預(yù)算的78.88%;公務(wù)接待費0.21萬元,完成預(yù)算的9.55%。
2014年度“三公”經(jīng)費支出決算少于預(yù)算的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”支出決算具體情況說明
2014年,本部門“三公”經(jīng)費支出合計6.52萬元,其中:
1、因公出國(境)費用支出0萬元,全年出國(境)團組0個、0人次,與2014年預(yù)算對比無變動。
2、公車購置費支出0萬元,用于購置公車0輛,與2014年預(yù)算對比無變動。
3、公車運行維護費支出6.31萬元,支出費用為兩輛公車的運行費用。比2014年預(yù)算減少1.69萬元,降低21.13%。截至2014年底,本單位在用公車2輛。
4、公務(wù)接待費支出0.21萬元,全年共接待1批次、14人次,比2014年預(yù)算減少1.99萬元,降低90.45%。
第三部分 2014年部門決算表
詳見決算表1-8,請參見附件。
表號 |
表名 |
決算表1 |
收入支出決算總表 |
決算表2 |
收入決算表 |
決算表3 |
支出決算表 |
決算表4 |
財政撥款收入支出決算總表 |
決算表5 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
決算表6 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
決算表7 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
決算表8 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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